|
2601 Наше предприятие является квартальным плательщиком НДС. В июле месяце мы отгрузили товар покупателю, но часть товара из-за ненадлежащего качества была возвращена нам покупателем в августе месяце. Просьба объяснить, должны ли мы выписать к налоговой накладной корректировку, ведь и отгрузка и возврат части товара для нас состоялись в одном отчетном периоде (квартале), и как нам отразить это в Декларации по НДС и Книге учета продажи товаров (работ, услуг), учитывая, что мы квартальный плательщик НДС? (08/10/2002) |
|